2022中级会计考试时间安排,2022年中级会计证考试时间
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于2022中级会计考试时间安排的问题,于是小编就整理了4个相关介绍2022中级会...
扫一扫用手机浏览
内审与内控是各自独立的体系,不能直接说内审是内控的一部分。内控与内审的区别:目标不同,内部控制是建立相互制约的管理关系,目的是改善经营管理;内部审计是对各种业务进行评价,是否合规。手段不同。
对控制的监督是指被审计单位内部特定人员对各项内部控制设计、职责及其履行情况的监督检查。它包括适当及时地评估内部控制的设置和执行情况,以及***取必要的纠正措施。
是的。良好的内部控制包括5个要素,内部审计属于对内部控制的监督和评价。
不完全正确。第内部控制是一种流程或机制,贯穿于管理过程。应该说审计属于内部控制的一个重要组成部分,内部审计履行着对内部控制实施情况监督的职能。
内部控制审计是组织有***的对某项工作全过程的控制,是内部审计的重要部分。
不是。内部审计是非鉴证服务,内部控制审计属于鉴证业务。
[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。转载请注明出处:
本站非盈利性质,与其它任何公司或商标无任何形式关联或合作。内容来源于互联网,如有冒犯请联系我们立删邮箱:83115484#qq.com,#换成@就是邮箱