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大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于财务预算编制流程图的问题,于是小编就整理了4个相关介绍财务预算编制流程图的解答,让我们一起看看吧。
企业编制预算,一般应按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序进行。
1.下达目标
企业董事会或经理办公会根据企业发展战略和预算期经济形势的初步预测,在决策的基础上提出下一年度企业财务预算目标,包括销售目标、成本费用目标、利润目标和现金流量目标,并确定财务预算编制的政策,由预算管理层下达各部门。
2.编制上报
各部门按照预算管理层下达的财务预算目标和政策,结合自身特点以及预测的执行条件,提出详细的本部门财务预算方案上报企业财务管理部门。
3.审查平衡
企业财务管理部门对各部门上报的财务预算方案进行审查、汇总,提出综合平衡的建议。在审查、平衡过程中,预算管理层应当进行充分协调,对发现的问题提出初步调整的意见,并反馈给各有关部门予以修正。
4.审议批准
企业财务管理部门在各部门修正调整的基础上,编制出企业财务预算方案,报预算管理层讨论。对于不符合企业发展战略或者财务预算目标的事项,企业预算管理层应当责成有关部门进一步修订、调整。在讨论、调整的基础上,企业财务管理部门正式编制企业年度财务预算草案,提交董事会或总经办审议批准。
5.下达执行
企业财务管理部门对董事会或总经办审议批准的年度总预算,分解成一系列的指标体系,由财务预算管理层逐级下达各部门执行。
财政预算编制的过程通常包括以下几个步骤:
1. 确定预算目标:明确预算年度内要实现的目标,包括收入和支出目标。
2. 收集数据和信息:根据预算目标,收集相关的数据和信息,包括历史数据、市场信息、政策变化等。
3. 分析评估:对收集到的数据和信息进行分析和评估,了解预算年度内可能面临的风险和挑战。
4. 制定预算方案:根据分析评估的结果,制定预算方案,包括收入和支出***。
5. 讨论和审批:将预算方案提交给相关部门或领导进行讨论和审批,根据反馈进行调整。
6. 执行和监控:审批通过后,执行预算方案,并定期进行预算执行情况的监控和分析,及时调整和优化预算。
在编制财政预算时,需要注意以下几点:
1. 确保预算的合理性和可行性,避免不切实际和浪费的支出。
2. 充分考虑政策变化和市场变化的影响,及时调整预算方案。
3. 确保预算的透明度和公开性,接受公众和相关部门的监督。
4. 遵循预算编制的程序和规定,确保预算编制的合法性和合规性。
总之,财政预算编制需要全面考虑各种因素,并进行科学合理的分析和决策。同时,需要遵循相关法规和程序,确保预算的合理性和可行性。
依据《预算法》《事业单位财务规则》的相关要求,事业单位根据年度事业发展目标和***以及预算编制的规定,提出预算建议数,经主管部门审核汇总报财政部门。
事业单位根据财政部门下达的预算控制数编制预算,由主管部门审核汇总报财政部门,经法定程序审核批复后执行。
财务预算表是一种有效的财务工具,可以帮助企业或个人预算资金收入和支出。财务预算表的制定一般包括以下几步:
1.确定预算对象;
2.根据企业的财务***情况,分析预算范围;
3.征求各部门的意见和投入;
4.统计预算周期内的可能收入支出;
5.根据预算结果评估企业经营发展***。
到此,以上就是小编对于财务预算编制流程图的问题就介绍到这了,希望介绍关于财务预算编制流程图的4点解答对大家有用。
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